Faktúra č. |
2410022 |
Dátum doručenia |
8.1.2024 |
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
Cena bez DPH |
591,00 € |
Cena s DPH |
591,00 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
správa komunikácií,zrážk.voda 12/23 |