Faktúra č. |
2310065 |
Dátum doručenia |
1.2.2023 |
Partner |
EnergyPro Consult s.r.o. |
Cena bez DPH |
554,40 € |
Cena s DPH |
554,40 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2022-35 |
Predmet |
obsluha plyn.kotolne 1/2022-Klariská,Ventúrska |