Faktúra č. |
2310698 |
Dátum doručenia |
13.10.2023 |
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
Cena bez DPH |
1 431,00 € |
Cena s DPH |
1 431,00 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2022-22 |
Predmet |
služby VO 9/2023 |