Faktúra č. |
2310383 |
Dátum doručenia |
30.5.2023 |
Partner |
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. |
Cena bez DPH |
221,58 € |
Cena s DPH |
221,58 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2021-21 |
Predmet |
oprava výťahov Ventúrska |