Faktúra č. |
2310824 |
Dátum doručenia |
5.12.2023 |
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
Cena bez DPH |
517,18 € |
Cena s DPH |
517,18 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
správa komunikácií,zrážk.voda 11/23 |