Faktúra č. |
2310779 |
Dátum doručenia |
15.11.2023 |
Partner |
Energie2, a.s. |
Cena bez DPH |
-1 591,54 € |
Cena s DPH |
-1 591,54 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt. plyn 10/23 Klariská |