Faktúra č. |
2310747 |
Dátum doručenia |
3.11.2023 |
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
Cena bez DPH |
246,04 € |
Cena s DPH |
246,04 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
správa komunikácií,zrážk.voda 10/23 |