Faktúra č. |
2310433 |
Dátum doručenia |
16.6.2023 |
Partner |
Energie2, a.s. |
Cena bez DPH |
-1 435,43 € |
Cena s DPH |
-1 435,43 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt. plyn 5/23 V,M |