Faktúra č. |
2310394 |
Dátum doručenia |
1.6.2023 |
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
Cena bez DPH |
6 833,39 € |
Cena s DPH |
6 833,39 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
služby podpory rieš. poruch na IT 5/2023 |