| 
			 Faktúra č.  | 
			
			 2310331  | 
		
| 
			 Dátum doručenia  | 
			
			 9.5.2023  | 
		
| 
			 Partner  | 
			
			 Servisná spoločnosť TS, s.r.o.  | 
		
| 
			 Cena bez DPH  | 
			
			 148,48 €  | 
		
| 
			 Cena s DPH  | 
			
			 148,48 €  | 
		
| 
			 Číslo objednávky/Zmluvy  | 
			
			 
  | 
		
| 
			 Predmet  | 
			
			 správa komunikácií,zrážk.voda  |