Faktúra č. |
2310214 |
Dátum doručenia |
15.3.2023 |
Partner |
Energie2, a.s. |
Cena bez DPH |
-990,60 € |
Cena s DPH |
-990,60 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt. plyn 2/22 Klariská |