Faktúra č. |
2310067 |
Dátum doručenia |
1.2.2023 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
87,80 € |
Cena s DPH |
87,80 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt.vodné,stočné,zráž. Klariská 1/23 |