Faktúra č. |
2210134 |
Dátum doručenia |
11.2.2022 |
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
Cena bez DPH |
3 604,50 € |
Cena s DPH |
3 604,50 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2022-22 |
Predmet |
služby verejného obstarávania 1/22 |