Faktúra č. |
2210814 |
Dátum doručenia |
4.11.2022 |
Partner |
ALTRON SK, a.s. |
Cena bez DPH |
3 974,40 € |
Cena s DPH |
3 974,40 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2022-29 |
Predmet |
servis. činnosti poopora NON IKT CDA 10/22 |