Faktúra č. |
2210787 |
Dátum doručenia |
19.10.2022 |
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
Cena bez DPH |
4 536,00 € |
Cena s DPH |
4 536,00 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2022-22 |
Predmet |
služby verejného obstarávania 9/22 |