Faktúra č. |
2210719 |
Dátum doručenia |
19.9.2022 |
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
Cena bez DPH |
4 185,00 € |
Cena s DPH |
4 185,00 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2022-22 |
Predmet |
služby verejného obstarávania 8/22 |