Faktúra č. |
2210711 |
Dátum doručenia |
12.9.2022 |
Partner |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Cena bez DPH |
757,96 € |
Cena s DPH |
757,96 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2022-318 |
Predmet |
tonery |