Faktúra č. |
2210918 |
Dátum doručenia |
15.12.2022 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
15,58 € |
Cena s DPH |
15,58 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážky Továrenská 15.11.22-14.12.22 |