Faktúra č. |
2210891 |
Dátum doručenia |
6.12.2022 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
82,68 € |
Cena s DPH |
82,68 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt.vodné,stočné,zráž.Klariská 11/22 |