Faktúra č. |
2210717 |
Dátum doručenia |
16.9.2022 |
Partner |
Energie2, a.s. |
Cena bez DPH |
-146,30 € |
Cena s DPH |
-146,30 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt.plyn 8/22 Klariská |