Faktúra č. |
2210628 |
Dátum doručenia |
4.8.2022 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
85,07 € |
Cena s DPH |
85,07 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt. vodné, stočné,zrážky Klariská 7/22 |