Faktúra č. |
2210575 |
Dátum doručenia |
12.7.2022 |
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
Cena bez DPH |
728,87 € |
Cena s DPH |
728,87 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážková voda+správa komunikácií 6/2022 |