Faktúra č. |
2210500 |
Dátum doručenia |
15.6.2022 |
Partner |
Energie2, a.s. |
Cena bez DPH |
-525,93 € |
Cena s DPH |
-525,93 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt. plyn 5/22 Klariská |