Faktúra č. |
2210492 |
Dátum doručenia |
13.6.2022 |
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
Cena bez DPH |
764,58 € |
Cena s DPH |
764,58 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážková voda+správa komunikácií 5/2022 |