Faktúra č. |
2210372 |
Dátum doručenia |
5.5.2022 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
82,68 € |
Cena s DPH |
82,68 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt. fa zrážky Klariská 4/22 |