Faktúra č. |
2210194 |
Dátum doručenia |
4.3.2022 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
76,68 € |
Cena s DPH |
76,68 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážky Klariská 2/22 |