Faktúra č. |
2210015 |
Dátum doručenia |
5.1.2022 |
Partner |
Energie2, a.s. |
Cena bez DPH |
-1 444,92 € |
Cena s DPH |
-1 444,92 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt. plyn 12/21 Klariská |