Faktúra č. |
2110697 |
Dátum doručenia |
5.10.2021 |
Partner |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Cena bez DPH |
722,40 € |
Cena s DPH |
722,40 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2021-292 |
Predmet |
hygien.materiál pre zamestnancov a čitateľov 10/21 |