|
Faktúra č. |
2110697 |
|
Dátum doručenia |
5.10.2021 |
|
Partner |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
722,40 € |
|
Cena s DPH |
722,40 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2021-292 |
|
Predmet |
hygien.materiál pre zamestnancov a čitateľov 10/21 |