Faktúra č. |
2110717 |
Dátum doručenia |
8.10.2021 |
Partner |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
Cena bez DPH |
750,00 € |
Cena s DPH |
750,00 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2021-277 |
Predmet |
prenájom priestorov-preškol.BOZP |