Faktúra č. |
2110831 |
Dátum doručenia |
9.11.2021 |
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
Cena bez DPH |
777,00 € |
Cena s DPH |
777,00 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2021-253 |
Predmet |
oprava servera-výmena batérií |