Faktúra č. |
2110935 |
Dátum doručenia |
9.12.2021 |
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
Cena bez DPH |
6 833,39 € |
Cena s DPH |
6 833,39 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
služby podpory rieš. poruch na IT 12/21 |