Faktúra č. |
2110814 |
Dátum doručenia |
5.11.2021 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
88,67 € |
Cena s DPH |
88,67 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt.zrážky Klariská 10/21 |