Faktúra č. |
2110729 |
Dátum doručenia |
14.10.2021 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
79,68 € |
Cena s DPH |
79,68 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vodné, stočné Klariská 10.09.-09.10.21 |