Faktúra č. |
2110721 |
Dátum doručenia |
11.10.2021 |
Partner |
Slovak Telekom, a.s. |
Cena bez DPH |
463,33 € |
Cena s DPH |
463,33 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
poplatky za telekom.služby 09/2021 |