Faktúra č. |
2110654 |
Dátum doručenia |
16.9.2021 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
79,68 € |
Cena s DPH |
79,68 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vodné, stočné Klariská 10.08.-09.09.21 |