|
Faktúra č. |
2110625 |
|
Dátum doručenia |
7.9.2021 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
88,67 € |
|
Cena s DPH |
88,67 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. zrážky Klariská 8/21 |