Faktúra č. |
2110505 |
Dátum doručenia |
15.7.2021 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
79,68 € |
Cena s DPH |
79,68 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vodné,stočné Klariská 10.6.-9.7.2021 |