Faktúra č. |
2110427 |
Dátum doručenia |
18.6.2021 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
16,78 € |
Cena s DPH |
16,78 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážky Továrenská 15.5.21-14.06.21 |