Faktúra č. |
2110378 |
Dátum doručenia |
4.6.2021 |
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
Cena bez DPH |
720,28 € |
Cena s DPH |
720,28 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážková voda+správa komunikácií 4/2021 |