Faktúra č. |
2110313 |
Dátum doručenia |
20.5.2021 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
16,78 € |
Cena s DPH |
16,78 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážky Továrenská 15.4.21-14.05.21 |