Faktúra č. |
2110211 |
Dátum doručenia |
8.4.2021 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
88,67 € |
Cena s DPH |
88,67 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčt. zrážky Klariská 3/21 |