Faktúra č. |
2010232 |
Dátum doručenia |
14.4.2020 |
Partner |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Cena bez DPH |
9 702,85 € |
Cena s DPH |
9 702,85 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
vyúčtovanie elektrina Ventúrska 3/20 |