Faktúra č. |
2010017 |
Dátum doručenia |
9.1.2020 |
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
Cena bez DPH |
108,38 € |
Cena s DPH |
108,38 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
zrážky Michalská |