Faktúra č. |
1910083 |
Dátum doručenia |
11.2.2019 |
Partner |
CVTI SR |
Cena bez DPH |
150 |
Cena s DPH |
150 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-032 |
Predmet |
školenie |