|
Faktúra č. |
1910083 |
|
Dátum doručenia |
11.2.2019 |
|
Partner |
CVTI SR |
|
Cena bez DPH |
150 |
|
Cena s DPH |
150 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-032 |
|
Predmet |
školenie |