Faktúra č. |
1910909 |
Dátum doručenia |
30.11.2019 |
Partner |
KERN SLOVAKIA, s.r.o. |
Cena bez DPH |
290,40 € |
Cena s DPH |
290,40 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-372 |
Predmet |
oprava skenov. zariadenia |