Faktúra č. |
1910685 |
Dátum doručenia |
15.10.2019 |
Partner |
ŠEVT,a.s. |
Cena bez DPH |
560,62 € |
Cena s DPH |
560,62 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-368 |
Predmet |
toal. a hygienycký materiál 10/19 |