Faktúra č. |
1910673 |
Dátum doručenia |
10.10.2019 |
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
Cena bez DPH |
480,00 € |
Cena s DPH |
480,00 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-355 |
Predmet |
Príprava a realizácia VO |