Faktúra č. |
1910627 |
Dátum doručenia |
26.9.2019 |
Partner |
ŠEVT,a.s. |
Cena bez DPH |
564,35 € |
Cena s DPH |
564,35 € |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-304 |
Predmet |
toal. a hygienický materiál 9/19 |