Faktúra č. |
1910497 |
Dátum doručenia |
25.7.2019 |
Partner |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Cena bez DPH |
1238,4 |
Cena s DPH |
1238,4 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-270 |
Predmet |
oprava hasiacich prístrojov |