Faktúra č. |
1910439 |
Dátum doručenia |
3.7.2019 |
Partner |
Marketing post, s. r. o. |
Cena bez DPH |
5760 |
Cena s DPH |
5760 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-241 |
Predmet |
propagačný materiál |